APA Style
Suyeti, Lilis. (2004).
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ) .
Jakarta:
STIE SUPRA.
Chicago Style
Suyeti, Lilis.
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ).
Jakarta:
STIE SUPRA,
2004.
Magister Manajemen.
IEEE Style
*IEEE style untuk Skripsi
Suyeti, Lilis.
(2004).
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ).
.
Jakarta:
STIE SUPRA.
*IEEE style untuk Buku/Jurnal
Suyeti, Lilis.
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ).
.
Jakarta:
STIE SUPRA,
2004.
MLA Style
Suyeti, Lilis.
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ).
Jakarta:
STIE SUPRA,
2004.
Magister Manajemen.
Turabian Style
Suyeti, Lilis.
Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ).
Jakarta:
STIE SUPRA,
2004.
Magister Manajemen.