APA Style

Suyeti, Lilis. (2004). Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ) . Jakarta: STIE SUPRA.

Chicago Style

Suyeti, Lilis. Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ). Jakarta: STIE SUPRA, 2004. Magister Manajemen.

IEEE Style

*IEEE style untuk Skripsi

Suyeti, Lilis. (2004). Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ). . Jakarta: STIE SUPRA.

*IEEE style untuk Buku/Jurnal

Suyeti, Lilis. Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ). . Jakarta: STIE SUPRA, 2004.

MLA Style

Suyeti, Lilis. Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ). Jakarta: STIE SUPRA, 2004. Magister Manajemen.

Turabian Style

Suyeti, Lilis. Evaluasi pengendalian intern pada penjualan dan penagihan piutang dagang untuk menentukan pendekatan audit ( Studi kasus pada PT. Tristara Makmur ). Jakarta: STIE SUPRA, 2004. Magister Manajemen.